多选题
第 37 题 在业务流程层面了解内部控制的有关说法中,正确的有( )。
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BCD
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答案解析
选项A的主要内容是对于整体层面的了解时的特定要求,对于业务流程层面并没有这样的要求。所以选项A不正确。
第 37 题 在业务流程层面了解内部控制的有关说法中,正确的有( )。
根据材料,回答 38~40 题:
A注册会计师负责对甲公司2×10年度财务报表进行审计。在审计货币资金时,遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。
第 38 题 A注册会计师实施的下列程序中,属于控制测试的有( )。
第 39 题 下列有关货币资金内部控制的描述中,说法正确的有( )。
第 40 题 2×11年1月21日实施现金监盘,实有现金2000元,2×11年1月3日的白条1000元,1月21日账上金额3000元(当日收支均已登记入账),2×10年12月31日至2×11年1月21日现金收入为15000元、现金支出为14000元,下列列示的2×10年12月31日的实有现金不正确的有( )。
第 37 题 假设选取的样本量为154,在154个样本中,共发现了两笔错报。其中,第一笔账面金额为10万元,被高估了4万元,第二笔账面价值为20万元,被高估了6万元。已知当发现的错报项目数分别为0、1、2时。与误受风险10%相应的风险系数分别为2.31、3.89、5.33,以下说法中。不正确的有( )。
根据材料,回答 38~39 题:
ABC会计师事务所首次承接戊公司业务,审计其2×10年财务报表,经过初步了解,得知戊公司的会计处理实现了信息化,E注册会计师主要负责该项审计业务,在审计过程中遇到的下列问题,请代为做出正确的专业判断。
第 38 题 如果注册会计师计划依赖自动控制或自动信息系统生成的信息,那么下列做法不正确的有( )。